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黄卫华
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会计新手 1级
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提问时间:2011-04-27 16:34:00

怎么做分录
计提时:
借:管理费用等 24344
其他应收款其他应付款--水电费等 156
其他应收款或其他应付款--扣工资等 500
贷:应付职工薪酬 25000
那我计提的时候 借:管理费用-工资2500
贷:应付职工薪酬 25000

那我发放时怎么做啊。扣工资及水电不是在发放的时候才扣的吗?

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回复时间:2011-04-27 18:50:00投诉

计提时:
借:管理费用等25000
贷:应付职工薪酬25000
代为支付水电费时:
借:其他应收款-水电费156
贷:现金等156
扣工资时:
借:管理费用等500(金额用红字)
贷:应付职工薪酬500(金额用红字)
发放时:
借:应付职工薪酬24500
贷:银行存款等24344
其他应收款-水电费156

参考资料: 深圳会计指导中心

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